Apakšprogrammas mērķis:
iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
- apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
- sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos |
|||||
Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits) |
402 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits) |
20 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes) |
85 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%) |
42,8 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits) |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits) |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) |
204 |
220 |
220 |
220 |
220 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
263 800 |
264 600 |
264 600 |
264 600 |
264 600 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
800 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,3 |
- |
- |
- |