Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība |
|||||
Neatliekamās hospitalizācijas (skaits) |
183 447 |
226 000 |
186 600 |
186 600 |
186 600 |
Vidējais ārstēšanās ilgums gultas dienās uz vienu pacientu (skaits) |
7,8 |
8,2 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi (skaits) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
358 315 578 |
361 942 180 |
372 133 285 |
372 133 285 |
372 133 285 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 626 602 |
10 191 105 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,0 |
2,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 051 276 |
11 242 381 |
10 191 105 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
1 051 276 |
11 242 381 |
10 191 105 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
10 938 953 |
10 938 953 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
303 428 |
303 428 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 051 276 |
- |
-1 051 276 |
Samazināti izdevumi, jo finansējums no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” tika pārdalīts tikai 2023.gadam, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu nodrošinātu pilnā apmērā ar 01.04.2023. |
1 051 276 |
- |
-1 051 276 |