Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (skaits)

41

39

39

39

39

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

91 871

94 000

92 000

90 000

90 000

Vidējais ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida pacientu gultasdienās (skaits)

6,8

9

9

9

9

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

184 102 001

196 462 401

214 511 951

219 044 435

219 044 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

12 360 400

18 049 550

4 532 484

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

9,2

2,1

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 517 697

20 567 247

18 049 550

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

18 117 190

18 117 190

Palielināti izdevumi, lai no 01.04.2023. nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts)

-

4 831 678

4 831 678

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība” ietvaros nodrošinātu ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugumu (no 01.04.2023.),  stacionāro ārstniecības iestāžu pieskaitāmo izmaksu segšanu (t.sk. komunālos pakalpojumus, apsaimniekošanas izdevumus, saimniecības preces), izveidotu 8 jaunas valsts apmaksātas ķirurģiskas manipulācijas, veicinot abdominālās, asinsvadu, mugurkaula ķirurģijas, traumatoloģijas ķirurģisko pakalpojumu pieejamību pacientiem, un veiktu 19 ķirurģisko pakalpojumu manipulāciju pārrēķinu atbilstoši faktiskajām izmaksām (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts)

-

3 414 748

3 414 748

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Pakalpojumu pieejamība bērniem” ievaros veiktu kohleāro dzirdes implantu nomaiņu bērniem un bērniem ar 1.tipa diabētu nodrošinātu iespēju saņemt insulīna sūkņa terapiju un nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts)

-

730 987

730 987

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana” ietvaros veiktu 47 ķirurģisko pakalpojumu manipulāciju pārrēķinu atbilstoši faktiskajām izmaksām un izveidotu 26 jaunas valsts apmaksātas manipulācijas, kā arī uzlabotu datortomogrāfijas pakalpojumu pieejamību onkoloģijas pacientiem (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts)

-

9 139 777

9 139 777

Citas izmaiņas

2 517 697

2 450 057

-67 640

Samazināti izdevumi 2021.gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai (Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu)” ietvaros - pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošināšanai par plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs, jo 2023.gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

13 794

-

-13 794

Palielināti izdevumi, lai 2022. gada prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

80

80

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu LR Senāta 22.03.2021. sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildi (pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam) (MK 22.03.22. prot. Nr.17 27.§)

-

1 867 118

1 867 118

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 503 903

582 859

-1 921 044

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammām: 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs” 98 172 euro apmērā, 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 652 019 euro apmērā un programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 400 001 euro apmērā, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās atlīdzības sistēmas ieviešanu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52. 5.§ 74.punkts)

1 150 192

-

-1 150 192

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu laboratorijas izmeklējumu sistēmas izstrādi un citu informācijas un komunikācijas sistēmu attīstību un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un uzturēšanu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52. 5.§ 75.punkts)

1 353 711

-

-1 353 711

Palielināti izdevumi, lai no 01.04.2023. nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu pilnā apmērā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”

-

582 859

582 859