97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku īstenošanu un nodrošināt politiku jomu efektīvu pārvaldību, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
- nodrošināt ministrijas rīcībspēju resursu pārvaldībā ministrijas kompetences jomās;
- izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, valsts valodas un jaunatnes jomā;
- organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
- organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par IZM pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
- veikt auditus un izvērtējumus IZM pārziņā esošo jomu politikas jautājumos;
- Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, EK un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
- dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Skolu tīklā European Schoolnet;
- ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
6 136 666 |
7 155 824 |
7 844 205 |
7 623 024 |
7 623 024 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 019 158 |
688 381 |
-221 181 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,6 |
9,6 |
-2,8 |
- |
Atlīdzība, euro |
5 007 799 |
6 185 566 |
6 450 305 |
6 445 466 |
6 445 466 |
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
164 |
163 |
170 |
170 |
170 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 543 |
3 162 |
3 162 |
3 160 |
3 160 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 994 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 2025. gadā un turpmāk ik gadu palielinātas 7 amata vietas, ņemot vērā cilvēkresursu un procesu pārstrukturizāciju 15. resora ietvaros.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi – kopā |
324 959 |
1 013 340 |
688 381 |
t. sk.: |
|||
Strukturālas izmaiņas |
- |
310 067 |
310 067 |
Finansējuma pārdale no budžeta programmas 16.00.00 “Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība” (t.sk. ilgtermiņa saistību projektam “Dalība Eiropas Skolu tīklā” finansējums 30 000 euro apmērā), lai efektivizētu budžeta izdevumu pārvaldības procesus un mazinātu funkciju veikšanai izdevumu sadrumstalotību vairākās IZM budžeta programmās un apakšprogrammās (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§, 53.4.4. apakšp.) |
- |
310 067 |
310 067 |
Citas izmaiņas |
324 959 |
703 273 |
378 314 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu IZM nodarbināto atvaļinājuma pabalstu izmaksu un ministrijas ēkas uzturēšanas izdevumu apmaksu |
321 622 |
210 000 |
-111 622 |
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu iznomāto telpu komunālo pakalpojumu apmaksu |
- |
44 925 |
44 925 |
Finansējums valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšanai |
- |
133 701 |
133 701 |
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 40.punkts) |
3 337 |
5 903 |
2 566 |
Finansējums vienotā pakalpojumu centra izveidei |
- |
120 000 |
120 000 |
Finansējuma pārdale no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” uz Izglītības zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" 2025. – 2027.gadā un turpmāk ik gadu 61 202 euro apmērā, lai nodrošinātu projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” (Nr.2.2.1.1/19/I/001) ietvaros izstrādātās Resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas (RUMIS) uzturēšanas izmaksas, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 22.oktobra rīkojuma Nr. 535 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)” 5.2. apakšpunktā noteiktajam. (2 lasījuma priekšlikums Nr.147) |
- |
61 202 |
61 202 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
127 542 |
127 542 |
Finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.07.00 “Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam”, lai nodrošinātu sporta jomā iesaistīto cilvēkresursu darba samaksu, kā arī darba vietu iekārtošanu un nodrošināšanu (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§, 53.3. apakšp.) |
- |
127 542 |
127 542 |